Orden de Compra. Nº976-270-SE25 "PRENSA PARA ENSAYO DE HORMIGON DESDE 976-16-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 976-270-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PRENSA PARA ENSAYO DE HORMIGON DESDE 976-16-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 976-16-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.002/ certificado N°17 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 11381000
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACION DE LA ENTREGA

El contacto para realizar la recepción de los productos es el funcionario Sr. Rodrigo González Díaz, al correo rodrigo.gonzalez.d@mop.gov.cl fono 224493497 y/o + 56 9 8619 9075

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviam S.A
Razón Social SOLUCIONES EN MEDICION Y CONTROL SERVIAM S.A.
R.U.T. 76.320.272-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serviam S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41101707
Prensas de laboratorio1UnidadAdquisición de prensa para la ejecución de ensayos de flexión y compresión de probetas de hormigón endurecido, destinada al laboratorio de control de calidad de materiales de la Dirección de Aeropuertos, Nivel Central.Adjudicación de prensa para la ejecución de ensayos de flexión y compresión de probetas de hormigón endurecido, destinada al laboratorio de control de calidad de materiales. Plazo de entrega deberá concretarse hasta el 27 de noviembre de 2025. $ 59.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900.000 $ 59.900.000
Total Neto $ 59.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.381.000
TOTAL OC $ 71.281.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.