Orden de Compra. Nº976-310-SE10 "Pago factura empresa de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 976-310-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Pago factura empresa de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 171767,79
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Exco Ltda.
Razón Social SERVICIOS EXTERNOS PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO LI
R.U.T. 77.977.900-9
Sucursal Exco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Global   $ 904.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.041 $ 904.041
Total Neto $ 904.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.768
TOTAL OC $ 1.075.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.