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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
976-351-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reparación de sillas ergonómicas y sillas de visita, para la Dirección de Aeropuertos Nivel Central compra ágil: 976-79-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
168338,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delinea Muebles |
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Razón Social |
JAIME IGNACIO ALVARADO PINTO
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R.U.T. |
15.333.030-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delinea Muebles |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 27 | Unidad | Reparación de sillas ergonómicas | Reparación y Mantención de sillas, tapizado, lubricación, limpieza, plazo de ejecución 3 días hábiles, garantía de 6 meses, Según cotización N°1014-25 |
$ 30.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 819.990
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$ 819.990
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56101504
| Sillas | 3 | Unidad | Reparación de sillas de visita | Reparación y Mantención de sillas, tapizado, lubricación, limpieza, plazo de ejecución 3 días hábiles, garantía de 6 meses. |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 885.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.338
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$ 1.054.328
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.