Orden de Compra. Nº976-435-SE25 "Servicio de aseo que incluya la provisión de insumos de limpieza DAP-MOP Nivel Central 976-34-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 976-435-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo que incluya la provisión de insumos de limpieza DAP-MOP Nivel Central 976-34-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 976-34-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 08 001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59 piso 12 oficina 1212
Comuna Santiago
Impuesto 9006000
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 piso 12 oficina 1212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Promarco SpA
Razón Social PROMARCO SPA
R.U.T. 76.562.293-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Promarco SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesLínea N°1 Jornada 1: Aseo diario (considera a lo menos 2 auxiliares)Servicio de aseo que incluya la provisión de insumos de limpieza DAP-MOP Nivel Central, Según propuesta técnica adjunta. $ 2.433.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.199.996 $ 29.199.996
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesLínea N°2 Jornada 2: Aseo diario (considera a lo menos 1 auxiliar)Servicio de aseo que incluya la provisión de insumos de limpieza DAP-MOP Nivel Central, Según propuesta técnica adjunta. $ 1.216.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600.004 $ 14.600.004
76111501
Servicios de limpieza de edificios12MesLínea N°3 Jornada 3: Aseo profundo (considera a lo menos 4 auxiliares)Servicio de aseo que incluya la provisión de insumos de limpieza DAP-MOP Nivel Central, Según propuesta técnica adjunta. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000
Total Neto $ 47.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.006.000
TOTAL OC $ 56.406.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.