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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
976-436-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 976-26-LQ15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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976-26-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
22040000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC DE COMERCIO EXTERIOR FONTE - Casa Matriz |
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Razón Social |
SOC DE COMERCIO EXTERIOR FONTECILLA Y LARRAIN LIMI
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R.U.T. |
77.792.790-6 |
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Sucursal |
SOC DE COMERCIO EXTERIOR FONTE - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101510
| Camión volcador | 1 | Unidad | La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, solicita ofertas para la adquisición de un camión imprimador para su utilización en el mantenimiento de los aeródromos del país, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Especificacio | BULEX LTDA.
RUT 77.792.790-6
SE ENTREGARÁ ADEMÁS DE LO ESPECIFICADO EN LOS RESPECTIVOS ANEXOS; CAPACITACION A USUARIOS, EN OPERACION Y MANTENIMIENTO EN DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS DEL MOP, EN LA REGION DE LOS LAGOS, CON TECNICO CALI |
$ 116.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000.000
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$ 116.000.000
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Total Neto
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$ 116.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.040.000
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$ 138.040.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.