Orden de Compra. Nº977-38-AG26 "MATERIALES DE OFICINA PARA FISCALÍA MOP REGIÓN DE TARAPACÁ"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 977-38-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA FISCALÍA MOP REGIÓN DE TARAPACÁ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Fiscalía - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 85838,58
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Art. oficina y escolar
Razón Social Distribuidora Librery Elba Esparza E.I.R.L.
R.U.T. 76.555.342-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unidad Art. oficina y escolar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad27 LINEAS DE PRODUCTO - SE SOLICITA COTIZAR TODOS LOS MATERIALES - OFERENTE DEBE PRESENTAR ANEXO DE OFERTA OBLIGATORIO COMPLETO, FIRMADO, EN FORMATO PDF, JUNTO CON ARCHIVO DE COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA DE LAS RESMAS DE PAPEL OFERTADAS.  $ 451.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.782 $ 451.782
Total Neto $ 451.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.839
TOTAL OC $ 537.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.