Orden de Compra. Nº978-153-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 978-5-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Obras Portuarias - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978-153-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978-5-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 978-5-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP
Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Obras Portuarias - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 4° piso Of. 433
Comuna Santiago Centro
Impuesto 318022
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 4° piso Of. 433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho de Toalla NOVASe solicita despachar las toalla Nova a LO MORENO 217, El Bosque, previa coordinación al telefono 449 47 45, o 449 47 73.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE OFFICITY
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Sucursal ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15UnidadPAPEL POLIESTER 80 Mic. 3.75ml, 0.914X50mt.  $ 84.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.000 $ 1.266.000
14111703
Toallas de papel1040UnidadTOALLA NOVA "ULTRA"  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 343.200
44111503
Bandejas de correspondencia5UnidadBANDEJA DE CORRESPONDENCIA CUERINA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
44111509
Portalápiz10UnidadPORTA LAPIZ PLASTICO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44112002
Calendarios10UnidadPortataco Calendario Grande, Cuerina Burdeo.  $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
44121613
Saca corchetes10UnidadSACA CORCHETE PALANCA  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO DE COCINA (Toalla)  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
Total Neto $ 1.673.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.022
TOTAL OC $ 1.991.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.