Orden de Compra. Nº
978-153-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 978-5-L109
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Obras Portuarias - MOPTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
978-153-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 978-5-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
978-5-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Obras Portuarias - MOP
Razón Social
Dirección de Obras Portuarias - MOPTT
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Morandé 59, 4° piso Of. 433
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Obras Portuarias - MOPTT
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morandé 59, 4° piso Of. 433
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
318022
Dirección de Envío de la Factura
Morandé 59, 4° piso Of. 433
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho de Toalla NOVA
Se solicita despachar las toalla Nova a LO MORENO 217, El Bosque, previa coordinación al telefono 449 47 45, o 449 47 73.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABATTE OFFICITY
Razón Social
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T.
96.909.950-0
Sucursal
ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad
PAPEL POLIESTER 80 Mic. 3.75ml, 0.914X50mt.
$ 84.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.266.000
$ 1.266.000
14111703
Toallas de papel
1040
Unidad
TOALLA NOVA "ULTRA"
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 343.200
$ 343.200
44111503
Bandejas de correspondencia
5
Unidad
BANDEJA DE CORRESPONDENCIA CUERINA
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
44111509
Portalápiz
10
Unidad
PORTA LAPIZ PLASTICO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
44112002
Calendarios
10
Unidad
Portataco Calendario Grande, Cuerina Burdeo.
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
44121613
Saca corchetes
10
Unidad
SACA CORCHETE PALANCA
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO DE COCINA (Toalla)
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
Total Neto
$ 1.673.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 318.022
TOTAL OC
$ 1.991.822
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.