|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
978-305-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 978-11-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
978-11-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé 59, 4° piso Of. 433 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
600400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, 4° piso Of. 433 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KAREN ANDREA GUTIERREZ DUMONT |
|
Razón Social |
KAREN ANDREA GUTIERREZ DUMONT
|
|
R.U.T. |
14.074.895-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KAREN ANDREA GUTIERREZ DUMONT |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | Curso Protocolos para la Implementación BIM, Modalidad On Line, para 20 participantes, Funcionarios de la Dirección de Obras Portuarias | Curso Protocolos para la Implementación BIM, Modalidad On Line, para 20 participantes, funcionarios de la Dirección de Obras Portuarias |
$ 3.160.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.160.000
|
$ 3.160.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.160.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 600.400
|
|
$ 3.760.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.