Orden de Compra. Nº978146-17-AG21 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA EMA PA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978146-17-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA EMA PA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041
Comuna Iquique
Impuesto 70554,79
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pinturas Tricolor S.A.
Razón Social PINTURAS TRICOLOR S.A.
R.U.T. 76.182.739-1
Sucursal Pinturas Tricolor S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MULTIPROSITO GRANO 120  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31211909
Bandejas de pintura4UnidadBANDEJA PARA RODILLO 23CM APROX  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLOS 20CM APROX  $ 4.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.856 $ 38.856
31201602
Pastas2UnidadPASTA MURO DE INTERIOR 25KG BLANCA  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211904
Brochas5KitSET DE BROCHAS DE 1" 2" Y 3" (PULGADAS)  $ 6.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.285 $ 34.285
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE DE PINTURA  $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.540 $ 11.540
31211508
Pinturas acrílicas4TinetaESMALTE AL AGUA 20 LITROS COLOR CREMA  $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.600 $ 239.600
Total Neto $ 371.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.555
TOTAL OC $ 441.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.