Orden de Compra. Nº978146-4-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LAS ENFERMERÍAS DEPENDIENTES DE LA MZS "IQUIQUE" "
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978146-4-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA LAS ENFERMERÍAS DEPENDIENTES DE LA MZS "IQUIQUE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041
Comuna Iquique
Impuesto 42577,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.800 $ 138.800
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas3 (1534540 )MOPA OSO ALGODON CON MANGO 3 UNIDADES 1536419(1534540) MOPA OSO ALGODON CON MANGO 3 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.848 $ 22.848
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general13 (983285 )LIMPIA PISOS OSO LIMPIA PISOS MARCA OSO 5 L. AROMA LAVANDA UNIDAD 999286(983285) LIMPIA PISOS OSO LIMPIA PISOS MARCA OSO 5 L. AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 794457; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl6 (983280 )CLORO OSO BAJA CONCENTRACIÓN 2000 GRS CAJA DE 9 ENVASES DE 2000 GRS CADA UNO. 999281(983280) CLORO OSO BAJA CONCENTRACIÓN 2000 GRS CAJA DE 9 ENVASES DE 2000 GRS CADA UNO.; Código: 804258; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.486 $ 39.486
Total Neto $ 226.354
Descuento $ 2.264
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.577
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 266.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.