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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
978146-4-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CARGO INVENTARIABLE PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE LA EMA POZO ALMONTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Iquique" |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.999.160-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Diego portales N° 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
ORGANISMOS DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.999.160-5 |
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Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES Nº 1041 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
56419 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES Nº 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
77.630.820-k |
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Sucursal |
RED OFFICE NORTE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121605 2239-10-LP12
| Limpiadores de suelo | 1 | | (960556 )ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA LUSTER 17 BF-522 UNIDAD 977556 | (960556) ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA LUSTER 17 BF-522 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 303.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 303.000
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$ 303.000
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Total Neto
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$ 303.000
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Descuento
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$ 6.060
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.419
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 353.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.