Orden de Compra. Nº978146-4-CM19 "ADQUISICIÓN DE CARGO INVENTARIABLE PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE LA EMA POZO ALMONTE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978146-4-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CARGO INVENTARIABLE PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DE LA EMA POZO ALMONTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMOS DE SALUD 460109/2019/007 del sistema SIFIE ORGANISMOS DE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES Nº 1041
Comuna Iquique
Impuesto 56419
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES Nº 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
2239-10-LP12
Limpiadores de suelo1 (960556 )ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA LUSTER 17 BF-522 UNIDAD 977556(960556) ENCERADORA LUSTER ABRILLANTADORA LUSTER 17 BF-522 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 303.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000
Total Neto $ 303.000
Descuento $ 6.060
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.419
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 353.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.