Orden de Compra. Nº978146-45-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 978146-6-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978146-45-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 978146-6-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 978146-6-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Facturación Avda. Diego portales N° 1041
Comuna Iquique
Impuesto 48697,57
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego portales N° 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Integral Curicó
Razón Social NIBALDO IGOR CORVALAN SALINAS
R.U.T. 7.333.437-3
Sucursal Servicio Integral Curicó
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadMANTENIMIENTO AL BAÑO DEL ENFERMERO DE SERVICIOMANTENIMIENTO BAÑO ENFERMERO DE SERVICIO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 42.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.717 $ 42.717
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadMANTENIMIENTO AL BAÑO DE LA SALA DE AISLAMIENTOMANTENIMIENTO DE BAÑO SALA DE AISLAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 42.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.717 $ 42.717
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadSALA DE PROCEDIMIENTOSMANTENIMIENTOMSALA DE PROCEDIMIENTOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 42.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.717 $ 42.717
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadBAÑO DE KINESIOLOGIAMANTENIMIENTO DE BAÑO DE KINESIOLOGIA CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 42.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.717 $ 42.717
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadBAÑO DE SALA COMUNMANTENIMIENTO DE BAÑO SALA COMUN CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 42.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.717 $ 42.717
72101605
Levantamiento o reparación de techos1UnidadBAÑO PUBLICO DE VARONESMANTENIMIENTO DE BAÑO PUBLICO DE VARONES CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 42.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.718 $ 42.718
Total Neto $ 256.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.698
TOTAL OC $ 305.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.