Orden de Compra. Nº978146-8-CM21 "ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS II PARA LA MZS IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978146-8-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS II PARA LA MZS IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego portales N° 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES Nº 1041
Comuna Iquique
Impuesto 23268
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES Nº 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131604
2239-16-LR15
Gorras con cordones para el personal sanitario1 (1646415 )MOLDE QUIRURGICO NEMO CHILE PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE ESTÁNDAR MANGA Y OJAL 300 UNIDADES 1648415(1646415) MOLDE QUIRURGICO NEMO CHILE PECHERA PLÁSTICA DESECHABLE ESTÁNDAR MANGA Y OJAL 300 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
42222102
2239-16-LR15
Carriles o estantes para sistemas de infusión intr20 (1662016 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NEMO CHILE BAJADA DE SUERO 20 GOTAS/ML 180CM C/VENTEO UNIDAD 1664016(1662016) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NEMO CHILE BAJADA DE SUERO 20 GOTAS/ML 180CM C/VENTEO UNIDAD; Código: BDS00001; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
42312306
2239-16-LR15
Productos médicos mecánicos de debridement16 (1641664 )GASA NEMO CHILE NO TEJIDA ESTERIL 10X10 CMS 50 UNIDADES 1643664(1641664) GASA NEMO CHILE NO TEJIDA ESTERIL 10X10 CMS 50 UNIDADES; Código: GSA00006; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
42312306
2239-16-LR15
Productos médicos mecánicos de debridement30 (1611082 )GASA NEMO CHILE NO TEJIDA ESTERIL 5X5 CM CAJA X 50 UNIDADES 1612980(1611082) GASA NEMO CHILE NO TEJIDA ESTERIL 5X5 CM CAJA X 50 UNIDADES; Código: GSA00004; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 123.700
Descuento $ 1.237
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.268
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 145.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.