Orden de Compra. Nº979-1095-SE21 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEPARTAMENTO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-1095-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DEPARTAMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348.
Comuna Santiago
Impuesto 88241,32
Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Amunategui S.A.
Razón Social FERRETERIA AMUNATEGUI SA
R.U.T. 95.229.000-2
Sucursal Ferreteria Amunategui S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121710
Tiza para escribir o accesorios10CajaTIZA PARA METAL IMPORTADA 50 UNID.:50*LIRA  $ 22.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.020 $ 222.020
27111801
Cintas métricas8UnidadLIENZA CARPINTERA PARA ALBAÑIL ROLLO 165 METRO:*TRUPER  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
27112004
Palas8UnidadPALA PUNTA HUEVO CON MANGO MADERA 1651283 :5501-3*BELLOTA  $ 11.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.688 $ 94.688
31211501
Pinturas al esmalte24UnidadESMALTE SPRAY ROJO MANDARIN 350ML:A01MARS31RM75*MARSON  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.360 $ 69.360
42292505
Cabezas de martillos o macetas quirúrgicos10UnidadMACETA CAUCHO 25501 DE 1LB  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 464.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.241
TOTAL OC $ 552.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.