Orden de Compra. Nº979-1684-SE21 "PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-1684-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 07 001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, Piso 3, Oficina 357
Comuna Alhué
Impuesto 20748,76
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Piso 3, Oficina 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101505
Publicaciones1Unidad no definidaFACTURA N° 139035FACTURA N° 139035 $ 52.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.947 $ 52.947
55101505
Publicaciones1Unidad no definidaFACTURA N° 139037FACTURA N° 139037 $ 56.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.257 $ 56.257
Total Neto $ 109.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.749
TOTAL OC $ 129.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.