Orden de Compra. Nº979-2292-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 979-77-LQ15"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-2292-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-77-LQ15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 979-77-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10692701,25
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REICH DE COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Razón Social REICH DE COMERCIO EXTERIOR LIMITADA
R.U.T. 85.218.000-5
Sucursal REICH DE COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153006
Artículo de comprobación1UnidadPermeabilímetro Blaine, según especificaciones técnicas, punto 9.28Permeabilímetro Blaine PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS GARANTÍA: 24 MESES $ 6.942.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.942.694 $ 6.942.694
23153006
Artículo de comprobación1UnidadPrensa, según especificaciones técnicas, punto 9.28prensa PLAZO DE ENTREGA: 60 DÍAS GARANTÍA: 24 MESES $ 49.334.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.334.681 $ 49.334.681
Total Neto $ 56.277.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.692.701
TOTAL OC $ 66.970.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.