|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
979-2402-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO CAMION APOYO TRASLADO MECANOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Morande 59, Piso 3, Oficina 355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
31920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
transportes mardones Hnos. Ltda. |
|
Razón Social |
transportes mardones Hnos. Ltda.
|
|
R.U.T. |
78.738.800-0 |
|
Sucursal |
transportes mardones Hnos. Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO CAMION PLUMA PARA APOYAR DESMONTAJE ESTRICTIRAS PUENTE MECANO | ARRIENDO CAMION PLUMA PARA APOYAR DESMONTAJE ESTRICTIRAS PUENTE MECANO |
$ 168.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.920
|
|
$ 199.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.