Orden de Compra. Nº979-247-SE24 "SC-2023122811280500"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-247-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SC-2023122811280500
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 979-48-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 999 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348.
Comuna Santiago
Impuesto 2608776
Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTENCION TECNICA PANAMERICANA
Razón Social MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S A
R.U.T. 87.636.100-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANTENCION TECNICA PANAMERICANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre3Mesprórroga del servicio de mantención equipos controladores de vehículos Plaza de Peaje Las Raíces, originado en Licitación Pública ID 979-48-LQ21.  $ 4.576.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.730.400 $ 13.730.400
Total Neto $ 13.730.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.608.776
TOTAL OC $ 16.339.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.