Orden de Compra. Nº979-335-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 979-1-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-335-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-1-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 979-1-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
Comuna Santiago Centro
Impuesto 626544
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRINK S CHILE S.A.
Razón Social BRINK S CHILE S A
R.U.T. 86.431.800-2
Sucursal BRINK S CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam1Unidad no definidaServicio de Transporte de Valores para la Plaza de Peaje San Roque, servicio del mes de Enero de 2015, factura 420244. Servicio de Transporte de Valores para la Plaza de Peaje San Roque, servicio del mes de Enero de 2015, factura 420244. $ 3.297.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.297.600 $ 3.297.600
Total Neto $ 3.297.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 626.544
TOTAL OC $ 3.924.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.