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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
979-587-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-2024032716201300 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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979-46-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 71, piso 3, oficina 348. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
813352 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 71, piso 3, oficina 348. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANTENCION TECNICA PANAMERICANA |
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Razón Social |
MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S A
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R.U.T. |
87.636.100-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANTENCION TECNICA PANAMERICANA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102903
| Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre | 1 | Mes | Prorrogar servicio de mantención equipos controladores de vehículo Plaza de peaje Cristo Redentor Dirección de Vialidad por un plazo de 1 mes a contar del 1 de abril de 2024 | |
$ 4.280.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.280.800
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$ 4.280.800
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Total Neto
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$ 4.280.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 813.352
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$ 5.094.152
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.