Orden de Compra. Nº979-724-SE26 "Adquisición de repuestos para unidades de Depto. de Puentes"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-724-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para unidades de Depto. de Puentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 979-10-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 71, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 2229203,88
Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121114
Zapata flotadora12UnidadZapata impregnada HWT serie 2-4ZAPATA HWT SERIE 2 $ 398.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.786.632 $ 4.786.632
46171501
Candados20UnidadPorta candado HQPORTA CANDADO HQ $ 56.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137.720 $ 1.137.720
20121110
Retenedores de cemento100UnidadRetentor de muestra tipo araña.RESORTE CON CANASTILLO HQ3 O HQ $ 56.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688.600 $ 5.688.600
27112808
Anillos metálicos15UnidadAnillo Metálico HQ3ANILLO DE RESORTE HQ O HQ3 $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
Total Neto $ 11.732.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.229.204
TOTAL OC $ 13.961.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.