Orden de Compra. Nº
979-763-CM26
"
Materiales para mantención de las plazas de peajes. SC-2026520
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
979-763-CM26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantención de las plazas de peajes. SC-2026520
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
263860,22
Dirección de Envío de la Factura
Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial gran via
Razón Social
COMERCIAL GRAN VIA SPA
R.U.T.
77.831.858-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
comercial gran via
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-9-LR23
ANTICORROSIVO SOQUINA ROJO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM
6
(2069125) ANTICORROSIVO SOQUINA ROJO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM
(2069125) ANTICORROSIVO SOQUINA ROJO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje
$ 13.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.386
$ 82.386
0
2239-9-LR23
BROCA EINHELL METAL 10 MM REGIÓN RM
15
(2075398) BROCA EINHELL METAL 10 MM REGIÓN RM
(2075398) BROCA EINHELL METAL 10 MM REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje
$ 2.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.285
$ 42.285
0
2239-9-LR23
BROCA KWB WE LOVE PERFECTION METAL 12 MM REGIÓN RM
15
(2076027) BROCA KWB WE LOVE PERFECTION METAL 12 MM REGIÓN RM
(2076027) BROCA KWB WE LOVE PERFECTION METAL 12 MM REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje
$ 4.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.650
$ 64.650
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
6
(2113937) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM
(2113937) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje
$ 78.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470.622
$ 470.622
0
2239-9-LR23
LINTERNA ACTIVEX FRONTAL LED 200 M UNIDAD REGIÓN RM
10
(2152357) LINTERNA ACTIVEX FRONTAL LED 200 M UNIDAD REGIÓN RM
(2152357) LINTERNA ACTIVEX FRONTAL LED 200 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje
$ 13.542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.420
$ 135.420
0
2239-9-LR23
DISCO DE PULIR WOKIN FLAP TRASLAPADO GRANO 80 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM
15
(2107358) DISCO DE PULIR WOKIN FLAP TRASLAPADO GRANO 80 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM
(2107358) DISCO DE PULIR WOKIN FLAP TRASLAPADO GRANO 80 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje
$ 1.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.125
$ 16.125
0
2239-9-LR23
ADHESIVO PVC INBOMED TARRO 946 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM
50
(2063158) ADHESIVO PVC INBOMED TARRO 946 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM
(2063158) ADHESIVO PVC INBOMED TARRO 946 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje
$ 11.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 577.250
$ 577.250
Total Neto
$ 1.388.738
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 263.860
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.652.598
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.