Orden de Compra. Nº979-763-CM26 "Materiales para mantención de las plazas de peajes. SC-2026520"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-763-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención de las plazas de peajes. SC-2026520
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
Comuna Santiago Centro
Impuesto 263860,22
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial gran via
Razón Social COMERCIAL GRAN VIA SPA
R.U.T. 77.831.858-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial gran via
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ANTICORROSIVO SOQUINA ROJO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM6 (2069125) ANTICORROSIVO SOQUINA ROJO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM(2069125) ANTICORROSIVO SOQUINA ROJO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 13.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.386 $ 82.386
0
2239-9-LR23
BROCA EINHELL METAL 10 MM REGIÓN RM15 (2075398) BROCA EINHELL METAL 10 MM REGIÓN RM(2075398) BROCA EINHELL METAL 10 MM REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 2.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.285 $ 42.285
0
2239-9-LR23
BROCA KWB WE LOVE PERFECTION METAL 12 MM REGIÓN RM15 (2076027) BROCA KWB WE LOVE PERFECTION METAL 12 MM REGIÓN RM(2076027) BROCA KWB WE LOVE PERFECTION METAL 12 MM REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 4.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.650 $ 64.650
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM6 (2113937) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113937) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 78.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.622 $ 470.622
0
2239-9-LR23
LINTERNA ACTIVEX FRONTAL LED 200 M UNIDAD REGIÓN RM10 (2152357) LINTERNA ACTIVEX FRONTAL LED 200 M UNIDAD REGIÓN RM(2152357) LINTERNA ACTIVEX FRONTAL LED 200 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 13.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.420 $ 135.420
0
2239-9-LR23
DISCO DE PULIR WOKIN FLAP TRASLAPADO GRANO 80 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM15 (2107358) DISCO DE PULIR WOKIN FLAP TRASLAPADO GRANO 80 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM(2107358) DISCO DE PULIR WOKIN FLAP TRASLAPADO GRANO 80 4 1/2" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.125 $ 16.125
0
2239-9-LR23
ADHESIVO PVC INBOMED TARRO 946 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM50 (2063158) ADHESIVO PVC INBOMED TARRO 946 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM(2063158) ADHESIVO PVC INBOMED TARRO 946 ML TRANSPARENTE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 11.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.250 $ 577.250
Total Neto $ 1.388.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.860
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.652.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.