Orden de Compra. Nº979-764-CM26 "Materiales para mantención de las plazas de peajes. SC-2026520"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-764-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención de las plazas de peajes. SC-2026520
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
Comuna Santiago Centro
Impuesto 468223,08
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Seri SpA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA
R.U.T. 76.148.628-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Seri SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
LÁTEX SHERWIN WILLIAMS BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN RM6 (2150470) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN RM(2150470) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 34.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.952 $ 209.952
0
2239-9-LR23
TAPA WC FANALOZA PLÁSTICO REDONDO 39 CM X 45 CM UNIDAD REGIÓN RM20 (2204326) TAPA WC FANALOZA PLÁSTICO REDONDO 39 CM X 45 CM UNIDAD REGIÓN RM(2204326) TAPA WC FANALOZA PLÁSTICO REDONDO 39 CM X 45 CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.140 $ 136.140
0
2239-9-LR23
PINTURA ALTO TRÁFICO SHERWIN WILLIAMS AMARILLO ACRÍLICA ACUOSA REFLECTANTE TINETA UNIDAD REGIÓN RM30 (4194111) PINTURA ALTO TRÁFICO SHERWIN WILLIAMS AMARILLO ACRÍLICA ACUOSA REFLECTANTE TINETA UNIDAD REGIÓN RM(4194111) PINTURA ALTO TRÁFICO SHERWIN WILLIAMS AMARILLO ACRÍLICA ACUOSA REFLECTANTE TINETA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Cerrillos; Pedro Aguirre Cerda 7784, Bodega de Peaje $ 70.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118.240 $ 2.118.240
Total Neto $ 2.464.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.223
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.932.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.