Orden de Compra. Nº979-794-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 979-192-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-794-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 979-192-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEJORAMIENTO TUBERIAS DESAGUE BAÑOS Y CAMARINES DEL LABORATORIO NACIONAL UBICADO EN CALLE RUPANCO 202 LA FLORIDA. SEGUN PRESUPUESTO DEL OFERENTE Nº 910
Proveniente de Licitación 979-192-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, Piso 3, Oficina 357
Comuna -1
Impuesto 319327,68
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Piso 3, Oficina 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO MARCELO SOTO HERRERA
R.U.T. 12.678.666-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadConstrucción de sistemas de fontanería, gasfiteríaMANTENCION DE TUBERIAS DE DESAGUE DE LOS BAÑOS Y CAMARINES UBICADOS EN LA CALLE RUPANCO 202 LA FLORIDA.PROPONER ALTERNATIVA QUE REEMPLACE EL ACTUAL SISTEMA. VER ARCHIVO WORD ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
Total Neto $ 1.680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.328
TOTAL OC $ 2.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.