Orden de Compra. Nº
979-804-SE26
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Adquisición de elementos de protección personal Depto. de Puentes. SC-2026456
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
979-804-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos de protección personal Depto. de Puentes. SC-2026456
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
979-14-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Morande 71, Piso 3, Oficina 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.003 /22.04.004 /22.04.999 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Morande 71
Comuna
Santiago
Impuesto
1770051,59
Dirección de Envío de la Factura
Morande 71
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARYUN Seguridad Industrial
Razón Social
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T.
77.084.730-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARYUN Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
361
Par
Guante antivibración e impacto, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.
GUANTE ANTIVIBRACION MEK-20
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.523.390
$ 2.523.390
53131609
Protector solar
229
Unidad
Protector solar, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.
PROTECTOR SOLAR SUNWORK GEL FPS50+ 120 GRAMOS
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 973.250
$ 973.250
53102516
Gorras
95
Unidad
Legionario adosado al casco, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.
LEGIONARIO PCASCO FLUOR - NARANJO
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.875
$ 49.875
46181504
Guantes protectores
193
Par
Guante de nylon espumoso, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.
GUANTE NINJA DOBLE SKIN
$ 6.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344.438
$ 1.344.438
53131630
Bálsamo de labio
102
Unidad
Protector labial, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.
PROTECTOR LABIAL SUNTIME FPS 50
$ 1.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.730
$ 113.730
46181504
Guantes protectores
230
Par
Guante de nylon espumoso, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.
GUANTE NINJA SKIN
$ 3.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 791.200
$ 791.200
53111601
Zapatos de hombre
41
Par
Zapatos de seguridad, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.
BOTIN PANAMA JACK PREMIUM PP607MDKTC
$ 85.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.520.178
$ 3.520.178
Total Neto
$ 9.316.061
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.770.052
TOTAL OC
$ 11.086.113
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.