Orden de Compra. Nº979-804-SE26 "Adquisición de elementos de protección personal Depto. de Puentes. SC-2026456"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-804-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de protección personal Depto. de Puentes. SC-2026456
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 979-14-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.003 /22.04.004 /22.04.999 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71
Comuna Santiago
Impuesto 1770051,59
Dirección de Envío de la Factura Morande 71
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARYUN Seguridad Industrial
Razón Social MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.084.730-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARYUN Seguridad Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones361ParGuante antivibración e impacto, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.GUANTE ANTIVIBRACION MEK-20 $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523.390 $ 2.523.390
53131609
Protector solar229UnidadProtector solar, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.PROTECTOR SOLAR SUNWORK GEL FPS50+ 120 GRAMOS $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.250 $ 973.250
53102516
Gorras95UnidadLegionario adosado al casco, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.LEGIONARIO PCASCO FLUOR - NARANJO $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.875 $ 49.875
46181504
Guantes protectores193ParGuante de nylon espumoso, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.GUANTE NINJA DOBLE SKIN $ 6.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.438 $ 1.344.438
53131630
Bálsamo de labio102UnidadProtector labial, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.PROTECTOR LABIAL SUNTIME FPS 50 $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.730 $ 113.730
46181504
Guantes protectores230ParGuante de nylon espumoso, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.GUANTE NINJA SKIN $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.200 $ 791.200
53111601
Zapatos de hombre41ParZapatos de seguridad, de acuerdo a lo señalado en Bases de Licitación.BOTIN PANAMA JACK PREMIUM PP607MDKTC $ 85.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.178 $ 3.520.178
Total Neto $ 9.316.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.770.052
TOTAL OC $ 11.086.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.