Orden de Compra. Nº979-834-SE09 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-834-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2009
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 979-11123-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
Comuna Santiago Centro
Impuesto 780675,23
Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA
Razón Social LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA
R.U.T. 88.907.400-0
Sucursal LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadSERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77984SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77984 $ 1.580.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.862 $ 1.580.862
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadSERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77985SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77985 $ 2.527.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.527.955 $ 2.527.955
Total Neto $ 4.108.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 780.675
TOTAL OC $ 4.889.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.