Orden de Compra. Nº
980313-110-AG25
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Contratación Servicio Producción Evento para Ejecución del Programa Raíces que Cuidan Antuco 2025-Compra ágil: 980313-120-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
980313-110-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Contratación Servicio Producción Evento para Ejecución del Programa Raíces que Cuidan Antuco 2025-Compra ágil: 980313-120-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Facturación
BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna
Antuco
Impuesto
985099,84
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TAO PRODUCCIONES
Razón Social
PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L
R.U.T.
76.852.981-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TAO PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45111702
Cajas de conexión de sonido
1
Global
Servicio de Amplificación de Sonido y Pantalla LED para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa
Servicio de Amplificación de Sonido y Pantalla LED, según Propuesta Técnico-Económica
$ 1.260.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260.504
$ 1.260.504
82151705
Cantantes
1
Global
Servicio de Presentaciones Artísticas (02 Cantantes y 01 Humorista Femenino) para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa
Servicio de Presentaciones Artísticas, según Propuesta Técnico-Económica
$ 840.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.336
$ 840.336
60101402
Distintivos de premio
5
Unidad
PREMIOS ARTESANALES CON DEDICATORIA para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa
PREMIOS ARTESANALES CON DEDICATORIA, según Propuesta Técnico-Económica
$ 16.806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.030
$ 84.030
49101602
Recuerdos o souvenirs
400
Unidad
SOUVENIR PULSERA COLOR ROJO+ MINI TARJETA CON MENSAJE MOTIVACIONAL CON SOBRE con LOGO MUNICIPALIDAD DE ANTUCO para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa
SOUVENIR PULSERA COLOR ROJO+ MINI TARJETA CON MENSAJE MOTIVACIONAL CON SOBRE con LOGO MUNICIPALIDAD DE ANTUCO, según Propuesta Técnico-Económica
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
14111509
Artículos de papelería
1
Global
01 PACK TINTA ORIGINAL BROTHER BT-5001 Y BT-D60, 400 UNIDADES OPALINAS LISAS BLANCAS OFICIO, 100 UNIDADES CARTA, 20 MARCOS DE DIPLOMA 25.5X28 CM BEIGE O SIMILAR para Ejecución del Programa Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa
01 PACK TINTA ORIGINAL BROTHER BT-5001 Y BT-D60, 400 UNIDADES OPALINAS LISAS BLANCAS OFICIO, 100 UNIDADES CARTA, 20 MARCOS DE DIPLOMA 25.5X28 CM BEIGE O SIMILAR, según Propuesta Técnico-Económica
$ 142.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.857
$ 142.857
90101601
Banquetes
1
Global
Servicio de Coffee Break para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa
Servicio de Coffee Break, según Propuesta Técnico-Económica
$ 2.268.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268.908
$ 2.268.908
49101609
Ornamentos y decoraciones
1
Global
Servicio de Ornamentación Recinto para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa
Servicio de Ornamentación Recinto, según Propuesta Técnico-Económica
$ 252.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.101
$ 252.101
Total Neto
$ 5.184.736
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 985.100
TOTAL OC
$ 6.169.836
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.