Orden de Compra. Nº980313-110-AG25 "Contratación Servicio Producción Evento para Ejecución del Programa Raíces que Cuidan Antuco 2025-Compra ágil: 980313-120-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-110-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio Producción Evento para Ejecución del Programa Raíces que Cuidan Antuco 2025-Compra ágil: 980313-120-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna Antuco
Impuesto 985099,84
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAO PRODUCCIONES
Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS CAROLINA VERA E.I.R.L
R.U.T. 76.852.981-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAO PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111702
Cajas de conexión de sonido1GlobalServicio de Amplificación de Sonido y Pantalla LED para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba ProgramaServicio de Amplificación de Sonido y Pantalla LED, según Propuesta Técnico-Económica $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
82151705
Cantantes1GlobalServicio de Presentaciones Artísticas (02 Cantantes y 01 Humorista Femenino) para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba ProgramaServicio de Presentaciones Artísticas, según Propuesta Técnico-Económica $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336
60101402
Distintivos de premio5UnidadPREMIOS ARTESANALES CON DEDICATORIA para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba ProgramaPREMIOS ARTESANALES CON DEDICATORIA, según Propuesta Técnico-Económica $ 16.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.030
49101602
Recuerdos o souvenirs400UnidadSOUVENIR PULSERA COLOR ROJO+ MINI TARJETA CON MENSAJE MOTIVACIONAL CON SOBRE con LOGO MUNICIPALIDAD DE ANTUCO para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba ProgramaSOUVENIR PULSERA COLOR ROJO+ MINI TARJETA CON MENSAJE MOTIVACIONAL CON SOBRE con LOGO MUNICIPALIDAD DE ANTUCO, según Propuesta Técnico-Económica $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
14111509
Artículos de papelería1Global01 PACK TINTA ORIGINAL BROTHER BT-5001 Y BT-D60, 400 UNIDADES OPALINAS LISAS BLANCAS OFICIO, 100 UNIDADES CARTA, 20 MARCOS DE DIPLOMA 25.5X28 CM BEIGE O SIMILAR para Ejecución del Programa Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa01 PACK TINTA ORIGINAL BROTHER BT-5001 Y BT-D60, 400 UNIDADES OPALINAS LISAS BLANCAS OFICIO, 100 UNIDADES CARTA, 20 MARCOS DE DIPLOMA 25.5X28 CM BEIGE O SIMILAR, según Propuesta Técnico-Económica $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857
90101601
Banquetes1GlobalServicio de Coffee Break para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba ProgramaServicio de Coffee Break, según Propuesta Técnico-Económica $ 2.268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.908 $ 2.268.908
49101609
Ornamentos y decoraciones1GlobalServicio de Ornamentación Recinto para Ejecución del Programa Municipal Raíces que Cuidan, según Dec.Alc.N°3120 del 02.05.2025 que Aprueba Programa Servicio de Ornamentación Recinto, según Propuesta Técnico-Económica $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 5.184.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 985.100
TOTAL OC $ 6.169.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.