Orden de Compra. Nº980313-219-AG24 "Contratación Servicio Dia de Campo Gira Técnica Provincia del Bio-Bío para Usuarios PRODESAL-Compra ágil: 980313-129-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-219-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio Dia de Campo Gira Técnica Provincia del Bio-Bío para Usuarios PRODESAL-Compra ágil: 980313-129-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna Antuco
Impuesto 207563,03
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MYLTON FERNANDO LASTRA CEA
Razón Social MYLTON FERNANDO LASTRA CEA
R.U.T. 17.592.441-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MYLTON FERNANDO LASTRA CEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111701
Servicios de sembradío o mantenimiento de huertos1GlobalServicio para Ejecución de Día de Campo-Gira Técnica para Usuarios del Programa PRODESAL de la Comuna de Antuco, según lo indicado en Solicitud de Compra N°168 del 04.09.2024Servicio para Ejecución de Día de Campo-Gira Técnica para Usuarios del Programa PRODESAL de la Comuna de Antuco, según Propuesta Técnico-Económica $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437
Total Neto $ 1.092.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.563
TOTAL OC $ 1.300.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.592.441-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.