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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
980313-237-MC18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Cóctel FERIA LABORAL OMIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIDAD DE COMPRAS |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla N° 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
71848,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DelyBanquetes |
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Razón Social |
CAROLA BELEN JARA DE LA CRUZ
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R.U.T. |
16.273.800-3 |
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Sucursal |
DelyBanquetes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad no definida | Servicio de Cóctel para Atención de 100 personas evento FERIA LABORAL OMIL, según requerimiento. | Servicio de Cóctel para Atención de 100 personas evento FERIA LABORAL OMIL, según propuesta adjunta. |
$ 378.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.151
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$ 378.151
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Total Neto
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$ 378.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.849
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$ 450.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.