Orden de Compra. Nº980313-246-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-32-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-246-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-32-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 980313-32-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna Antuco
Impuesto 1194308,46
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA
Razón Social SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA
R.U.T. 77.655.700-5
Sucursal SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras1UnidadGLOBAL MADERAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASMADERAS SEGUN LISTADO $ 1.544.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544.916 $ 1.544.916
30171511
Puerta de vaivén1UnidadGLOBAL PUERTAS Y VENTANAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASPUERTAS Y VENTAS LISTADO $ 333.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.193 $ 333.193
30152003
Murallas de fibrocemento1UnidadGLOBAL REVESTIMIENTO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASREVESTIMIENTO $ 2.011.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.304 $ 2.011.304
31162003
Clavos de acabado1UnidadGLOBAL FIJACIONES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASFIJACINES $ 295.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.840 $ 295.840
31231313
Tubería de plástico1UnidadGLOBAL ELEMENTOS GASFITERÍA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASGASFITERIA $ 849.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.756 $ 849.756
31371002
Lana aisladora1UnidadGLOBAL AISLANTES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASAISLANTES $ 419.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.882 $ 419.882
30102802
Pilotes de hormigón1UnidadGLOBAL CIMIENTOS Y HORMIGÓN. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASHORMIGON CIMIENTOS $ 507.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.731 $ 507.731
60121001
Pinturas1UnidadGLOBAL PINTURAS, SELLANTES Y ACCESORIOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASACCESORIOS $ 132.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.958 $ 132.958
31162309
Estantes de montaje1UnidadGLOBAL QUINCALLERÍA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASQUINCALLERIA $ 149.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.916 $ 149.916
40142118
Tubería de hojalata1UnidadGLOBAL HOJALATERÍA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASHOJALATERIA $ 40.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.338 $ 40.338
Total Neto $ 6.285.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.194.308
TOTAL OC $ 7.480.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.