Orden de Compra. Nº
980313-246-SE20
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ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-32-LE20
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
980313-246-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-32-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
980313-32-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Calixto Padilla N° 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Facturación
BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna
Antuco
Impuesto
1194308,46
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA
Razón Social
SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA
R.U.T.
77.655.700-5
Sucursal
SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
1
Unidad
GLOBAL MADERAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
MADERAS SEGUN LISTADO
$ 1.544.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.544.916
$ 1.544.916
30171511
Puerta de vaivén
1
Unidad
GLOBAL PUERTAS Y VENTANAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
PUERTAS Y VENTAS LISTADO
$ 333.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 333.193
$ 333.193
30152003
Murallas de fibrocemento
1
Unidad
GLOBAL REVESTIMIENTO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
REVESTIMIENTO
$ 2.011.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.011.304
$ 2.011.304
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
GLOBAL FIJACIONES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
FIJACINES
$ 295.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.840
$ 295.840
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
GLOBAL ELEMENTOS GASFITERÍA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
GASFITERIA
$ 849.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 849.756
$ 849.756
31371002
Lana aisladora
1
Unidad
GLOBAL AISLANTES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
AISLANTES
$ 419.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.882
$ 419.882
30102802
Pilotes de hormigón
1
Unidad
GLOBAL CIMIENTOS Y HORMIGÓN. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
HORMIGON CIMIENTOS
$ 507.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 507.731
$ 507.731
60121001
Pinturas
1
Unidad
GLOBAL PINTURAS, SELLANTES Y ACCESORIOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
ACCESORIOS
$ 132.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.958
$ 132.958
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
GLOBAL QUINCALLERÍA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS
QUINCALLERIA
$ 149.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.916
$ 149.916
40142118
Tubería de hojalata
1
Unidad
GLOBAL HOJALATERÍA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS
HOJALATERIA
$ 40.338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.338
$ 40.338
Total Neto
$ 6.285.834
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.194.308
TOTAL OC
$ 7.480.142
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.