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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
980313-267-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación Servicio Ornamentación Programa Instalación Concejo Municipal 2024-2028-Compra ágil: 980313-179-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
31932,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DREAM PRODUCTORA |
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Razón Social |
DREAM PRODUCTORA SPA
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R.U.T. |
77.657.228-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DREAM PRODUCTORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | Servicio de Ornamentación para Ejecución del Programa Instalación de Nuevo Concejo Municipal en la Comuna de Antuco, según lo indicado en Solicitud de Compra N°77 del 29.11.2024 desde Administración Municipal | Servicio de Ornamentación para Ejecución del Programa Instalación de Nuevo Concejo Municipal en la Comuna de Antuco, según Propuesta Técnico-Económica |
$ 168.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.068
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$ 168.068
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Total Neto
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$ 168.068
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.933
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$ 200.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.