Orden de Compra. Nº980313-30-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-4-L117"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-30-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-4-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 980313-4-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna Antuco
Impuesto 548916,365
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Judy Del Carmen
Razón Social Judy Del Carmen Soto Gonzalez
R.U.T. 10.660.196-8
Sucursal Judy Del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino1Unidad15 Metro Género Biostrech Amarillo (de preferencia Reflectantes)- 15 Metro Género Biostrech Naranjo (de preferencia Reflectantes)- 15Metro Género Biostrech Verde Agua(de preferencia Reflectantes) generos $ 75.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.252 $ 75.252
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad200 unidad Empanadas de horno tamaño mín 15 cm con 4 esquinas ,entregadas en perfectas condiciones físicas: frescas y calientes al momento de servir-4 paquetes de servilletas Blancas standar 50 unidades-200 vasos plasticos transparentes 200 ml aprox200 empanadas $ 2.753.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.753.109 $ 2.753.109
50201706
Café1Unidad1unidad Café calidad similar Nescafé tarro 170 grs,1 unidad Te Supremo 20 unidades(Ceylán Premium),1 unidad Azúcar calidad similar Iansa ,1 unidad Endulzante líquido stevia similar a Daily 180 ml,4 unidad Jugos néctar 1 Litro sabores surtidos similar1 insumo cafe $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
50201706
Café1Unidad2 unidad Galletas tipo kukki 120 grs, 2 unidad Galletas tipo Criollitas 100 grs, 40 lámina Queso Chanco, 40 láminaJamón de pavo cocido,4 bolsa Pan de molde aprox 600 grs, 3 paquete Servilletas calidad similar elite colores (1)blanco(1)azul y(1)rojo 1 insumo coctel $ 47.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.311 $ 47.311
Total Neto $ 2.889.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 548.916
TOTAL OC $ 3.437.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.