|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
983344-16-CM23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GAS LICUADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Valdivia" |
|
Razón Social |
Ejército de Chile
|
|
R.U.T. |
65.144.279-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Orostegui N° 1650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejército de Chile
|
|
R.U.T. |
65.144.279-6 |
|
Dirección de Facturación |
OROSTEGUI 1650 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
30257,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OROSTEGUI 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
|
Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
|
|
R.U.T. |
91.806.000-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-6-LR21
| GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO X REGIÓN | 650 | | (1704066) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO X REGIÓN | (1704066) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO X REGIÓN ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Kilometro 1015 ruta 5, Puerto Varas "Regimiento N°12 Sandra" |
$ 245,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.250
|
$ 159.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.258
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 189.508
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.