Orden de Compra. Nº
983344-18-AG20
"
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
983344-18-AG20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Valdivia"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
65.144.279-6
Dirección de Unidad de Compra
Orostegui N° 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
65.144.279-6
Dirección de Facturación
Orostegui N° 1650
Comuna
Valdivia
Impuesto
59878,5
Dirección de Envío de la Factura
Orostegui N° 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAUL ALEJANDRO
Razón Social
CONSTRUCTORA SAEL
R.U.T.
77.065.003-8
Sucursal
RAUL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111702
Lámparas portátiles
3
Unidad
LAMPARAS DE EMERGENCIA 9605 600 LM
LAMPARAS DE EMERGENCIA 9605 600 LM
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
39121402
Enchufes eléctricos
3
Unidad
ENCHUFES TRIPLE BLANCO ARM
ENCHUFES TRIPLE BLANCO ARM
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
40141701
Desagües
1
Unidad
SIFON URINARIO CRO 11/4 C/25 CM
SIFON URINARIO CRO 11/4 C/25 CM
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
52131501
Cortinas
4
Unidad
FORROS DE CORTINA BAN 1,40 x 2 MT. BLANCO
FORROS DE CORTINA BAN 1,40 x 2 MT. BLANCO
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
24101616
Artefacto de gancho de colgar
1
Unidad
GANCHO SIMPLE CATANIA
GANCHO SIMPLE CATANIA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
26121606
Cable coaxial
1
Unidad
CABLE COAXIAL C/TERM. F NEGRO 15 MT.
CABLE COAXIAL C/TERM. F NEGRO 15 MT.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
27111704
Enchufes
5
Unidad
ENCHUFES DOBLES 2P+T10A BLANCO ARM
ENCHUFES DOBLES 2P+T10A BLANCO ARM
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
15
Unidad
PANELES LED CIRCULAR EMP 18WLF IL
PANELES LED CIRCULAR EMP 18WLF IL
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE DE LAVATORIO ALTA LC-2-1001
LLAVE DE LAVATORIO ALTA LC-2-1001
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
41113642
Comprobador de circuitos
1
Unidad
MULTIMETRO DIGITAL REDLINE
MULTIMETRO DIGITAL REDLINE
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
44101709
Conjuntos de espejos
1
Unidad
ESPEJO 40x50 CM
ESPEJO 40x50 CM
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO ODIS B40
CANDADO ODIS B40
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
Total Neto
$ 315.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.878
TOTAL OC
$ 375.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.