Orden de Compra. Nº983344-18-AG20 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 983344-18-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Valdivia"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.279-6
Dirección de Unidad de Compra Orostegui N° 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.279-6
Dirección de Facturación Orostegui N° 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 59878,5
Dirección de Envío de la Factura Orostegui N° 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALEJANDRO
Razón Social CONSTRUCTORA SAEL
R.U.T. 77.065.003-8
Sucursal RAUL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles3UnidadLAMPARAS DE EMERGENCIA 9605 600 LMLAMPARAS DE EMERGENCIA 9605 600 LM $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadENCHUFES TRIPLE BLANCO ARM ENCHUFES TRIPLE BLANCO ARM $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
40141701
Desagües1UnidadSIFON URINARIO CRO 11/4 C/25 CMSIFON URINARIO CRO 11/4 C/25 CM $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
52131501
Cortinas4UnidadFORROS DE CORTINA BAN 1,40 x 2 MT. BLANCOFORROS DE CORTINA BAN 1,40 x 2 MT. BLANCO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
24101616
Artefacto de gancho de colgar1UnidadGANCHO SIMPLE CATANIAGANCHO SIMPLE CATANIA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
26121606
Cable coaxial1UnidadCABLE COAXIAL C/TERM. F NEGRO 15 MT.CABLE COAXIAL C/TERM. F NEGRO 15 MT. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
27111704
Enchufes5UnidadENCHUFES DOBLES 2P+T10A BLANCO ARMENCHUFES DOBLES 2P+T10A BLANCO ARM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
32111503
Diodos emisores de luz (LED)15UnidadPANELES LED CIRCULAR EMP 18WLF ILPANELES LED CIRCULAR EMP 18WLF IL $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE LAVATORIO ALTA LC-2-1001LLAVE DE LAVATORIO ALTA LC-2-1001 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
41113642
Comprobador de circuitos1UnidadMULTIMETRO DIGITAL REDLINEMULTIMETRO DIGITAL REDLINE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44101709
Conjuntos de espejos1UnidadESPEJO 40x50 CMESPEJO 40x50 CM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
46171501
Candados1UnidadCANDADO ODIS B40CANDADO ODIS B40 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 315.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.878
TOTAL OC $ 375.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.