Orden de Compra. Nº983344-5-CM23 "ADQUISICIÓN DE 600 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCIÓN CENTRAL DE LA ENFERMERIA MILITAR AVANZASA (EMA) "SANGRA""
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 983344-5-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 600 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCIÓN CENTRAL DE LA ENFERMERIA MILITAR AVANZASA (EMA) "SANGRA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Valdivia"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.279-6
Dirección de Unidad de Compra Orostegui N° 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540107/03/2023 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.279-6
Dirección de Facturación OROSTEGUI 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 33402
Dirección de Envío de la Factura OROSTEGUI 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTIBLE S.A.
Razón Social ABASTIBLE S.A.
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal ABASTIBLE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-6-LR21
GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO X REGIÓN600 (1704066) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO X REGIÓN(1704066) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO X REGIÓN ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Kilometro 1015 ruta 5, Puerto Varas "Regimiento N°12 Sandra" $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.800 $ 175.800
Total Neto $ 175.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.402
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 209.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.