Orden de Compra. Nº
985448-3-AG26
"
Adquisición de materiales para reparaciones de inmuebles para la EM "Lanceros" por invitación a compra ágil: 985448-5-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
985448-3-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para reparaciones de inmuebles para la EM "Lanceros" por invitación a compra ágil: 985448-5-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Punta Arenas"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
65.144.639-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
65.144.639-2
Dirección de Facturación
Avda.21 de mayo N°1167
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
38256,69
Dirección de Envío de la Factura
Avda.21 de mayo N°1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA MIC
Razón Social
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T.
77.064.012-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
Brocha profesional Silver 1” para esmalte al agua, unidad.
Brocha profesional Silver 1” para esmalte al agua, unidad.
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.194
$ 3.194
31211904
Brochas
2
Unidad
Brocha profesional Silver 2” para esmalte al agua, unidad.
Brocha profesional Silver 2” para esmalte al agua, unidad.
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha profesional Silver 3” para esmalte al agua, unidad.
Brocha profesional Silver 3” para esmalte al agua, unidad.
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
60123201
Cintas de papel
2
Unidad
Cinta de enmascarar 50 mm 50 m beige universal, unidad
Cinta de enmascarar 50 mm 50 m beige universal, unidad
$ 3.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.806
$ 6.806
39111505
Iluminación empotrada
18
Unidad
Panel led empotrado cuadrado 20 x20 18W, luz fría, unidad
Panel led empotrado cuadrado 20 x20 18W, luz fría, unidad
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.636
$ 75.636
31211505
Pinturas aceitosas
1
Tineta
Esmalte al agua Tineta 5 galón (es), semibrillante blanco.
Esmalte al agua Tineta 5 galón (es), semibrillante blanco.
$ 109.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.244
$ 109.244
Total Neto
$ 201.351
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.257
TOTAL OC
$ 239.608
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.