|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
985448-35-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VASOS PLÁSTICOS PARA MACROZONA DE SALUD PTA.ARENAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Punta Arenas" |
|
Razón Social |
Ejército de Chile
|
|
R.U.T. |
65.144.639-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. 21 de Mayo 1167 Punta Arenas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejército de Chile
|
|
R.U.T. |
65.144.639-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. 21 de Mayo 1167 Punta Arenas |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
14848,728 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. 21 de Mayo 1167 Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Julio César Foschino Barassi |
|
Razón Social |
JULIO CESAR MIGUEL FOSCHINO BARASSI
|
|
R.U.T. |
5.841.849-8 |
|
Sucursal |
Julio César Foschino Barassi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152513
| Vasos de medición odontológicos | 300 | Unidad no definida | set de 20 vasos plásticos blancos | set de 20 vasos plásticos blancos |
$ 261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.300
|
$ 78.151
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.151
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.849
|
|
$ 93.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.