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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
985448-39-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de toallas de papel para la EM "Lanceros" por invitación a compra ágil: 985448-43-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Punta Arenas" |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
65.144.639-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
65.144.639-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda.21 de mayo N°1167 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
20683,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda.21 de mayo N°1167 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANVICK CHILE |
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Razón Social |
ANVICK CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
78.076.718-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANVICK CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | Toalla de papel Tecnopapel interfoliada doble hoja 200 hojas 1 paquete | Toalla de papel Tecnopapel interfoliada doble hoja 200 hojas 1 paquete |
$ 2.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.960
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$ 25.960
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | Toallas de papel Dismer hoja simple 190 M 2 rollos | Toallas de papel Dismer hoja simple 190 M 2 rollos |
$ 4.145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.900
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$ 82.900
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Total Neto
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$ 108.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.683
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$ 129.543
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.