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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
985737-21-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Agendas Institucionales para estudiantes año 2026. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
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R.U.T. |
61.999.250-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
969000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sabaoth |
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Razón Social |
SABAOTH TERMINACIONES GRAFICAS SPA
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R.U.T. |
77.993.514-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sabaoth |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 1700 | Unidad | Agenda institucional,Medidas: 19 cm ancho y 25 cm de alto.Las tapas de la agenda deben ser duras (portada y contraportada), tiro y retiro (ambos lados), termolaminadas en tiro brillante 4/4 colores.5 hojas de contenido por tiro y retiro, 4/4 colores papel bond 24.100 hojas cuadriculadas de 5mm cada cuadrado, tiro y retiro, contiene fecha en la parte superior y logo en una esquina, 2/2 colores papel bond 24. 2 hojas de stickers con prepicado a color, papel adhesivo.(ver adjunto especificaciones). | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.100.000
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$ 5.100.000
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Total Neto
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$ 5.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 969.000
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$ 6.069.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.