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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
985737-74-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales proyecto CRM22101 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DEL MAULE
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R.U.T. |
61.999.250-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
57959,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibañez Nº 1105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA GLOBAL |
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Razón Social |
ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.257.094-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPORTADORA GLOBAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | Materiales de oficina (ver adjunto términos de referencia). | |
$ 305.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.050
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$ 305.050
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Total Neto
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$ 305.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.960
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$ 363.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.