Orden de Compra. Nº986219-8-SE18 "COMPRA MATERIAL DIFUSIÓN, ESCUELA MONICA GEBERT, FONDOS DE LA CULTURA "
Recuerde que el responsable del pago es Escuela Monica Gebert
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 986219-8-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DIFUSIÓN, ESCUELA MONICA GEBERT, FONDOS DE LA CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Monica Gebert
Razón Social Escuela Monica Gebert
R.U.T. 60.903.424-6
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral N° 87
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela Monica Gebert
R.U.T. 60.903.424-6
Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 87
Comuna Angol
Impuesto 61623,27
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 87
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aladino Roque
Razón Social ALADINO ROQUE SAEZ TORRES
R.U.T. 15.656.685-3
Sucursal Aladino Roque
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros138Unidad no definidaLLAVERO ACRÍLICOLLAVERO ACRÍLICO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.736 $ 92.736
48101905
Tazas para servicio de mesa50Unidad no definidaTAZON TAZON $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.450 $ 92.450
49101702
Trofeos100Unidad no definidaCHAPITASCHAPITAS $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.300 $ 67.300
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad5Unidad no definidaMOUSEPADMOUSEPAD $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
53101603
Camisas de niña10Unidad no definidaPOLERASPOLERAS $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980
82101505
Publicidad en cupones1Unidad no definida100 UNIDADES FLYERS100 UNIDADES FLYERS $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 324.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.623
TOTAL OC $ 385.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.