Orden de Compra. Nº986278-146-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 986278-42-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 986278-146-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 986278-42-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.148.017-5
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.148.017-5
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055
Comuna Lautaro
Impuesto 28705,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T. 77.028.631-K
Sucursal PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadREPUESTO MOPA AVION 60 CM, FOTOS REFERENCIALES  $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1/2 LITRO  $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.860 $ 27.860
14111704
Papel higiénico2UnidadDISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL PARA 250MTS  $ 27.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
47131829
Productos de limpieza del baño40UnidadDESINFECTANTE EN PASTILLA PARA ESTANQUE WC  $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.480
47131813
Limpia Pantalla6UnidadLIMPIA VIDRIOS CON MANGO, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE REFERENCIA  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 151.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.705
TOTAL OC $ 179.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.