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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
986278-146-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 986278-42-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.148.017-5 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta N°01055 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
28705,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta N°01055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2020 |
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Proveedor |
PUERTO DE SUEÑOS |
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Razón Social |
PUERTO DE SUEÑOS SPA
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R.U.T. |
77.028.631-K |
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Sucursal |
PUERTO DE SUEÑOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131801
| Limpiadores de suelos | 8 | Unidad | REPUESTO MOPA AVION 60 CM, FOTOS REFERENCIALES | |
$ 2.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.240
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$ 22.240
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 10 | Unidad | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1/2 LITRO | |
$ 2.786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.860
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$ 27.860
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14111704
| Papel higiénico | 2 | Unidad | DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL PARA 250MTS | |
$ 27.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.600
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$ 54.600
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 40 | Unidad | DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA ESTANQUE WC | |
$ 837,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.480
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$ 33.480
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47131813
| Limpia Pantalla | 6 | Unidad | LIMPIA VIDRIOS CON MANGO, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE REFERENCIA | |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.900
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$ 12.900
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Total Neto
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$ 151.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.705
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$ 179.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.