|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
986278-233-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Informáticos - Unidad Soporte Informático- Sede Lautaro - Licitación ID: 986278-2-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
986278-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
|
|
R.U.T. |
65.148.017-5 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta N°01055 |
|
Comuna |
Lautaro
|
|
Impuesto |
10778,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta N°01055 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIBRERIA ANTU LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.399.254-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LIBRERIA ANTU LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26121630
| Accesorios de cable | 15 | Unidad | LINEA N°2 Insumos Informáticos - Insumos para conexión de pantallas adquiridas por la institución, según el siguiente detalle:
-15 Cable HDMI 1.8m
CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-2-LE24 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS" | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.730
|
$ 56.730
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.730
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.779
|
|
$ 67.509
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.