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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
986278-243-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina- Registro Curricular - Licitación ID: 986278-21-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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986278-21-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.148.017-5 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta N°01055 |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
13374,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta N°01055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
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R.U.T. |
77.399.254-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA ANTU LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Global | Adquisición de Materiales de oficina(Línea N°1)- Registro Curricular, CFT de La Araucanía.
Se solicita la compra de materiales de oficina para la Gestión documental de unidad de Registro Curricular relacionada principalmente a archivo de carpeta estudiantes admisión 2024 así como también Impresión de Títulos, constancias y certificados de alternancia, Certificados y documentos varios, según el siguiente detalle:
2 Papel opalina lisa blanca hilada 100 hojas 200 gr
3 Caja de clips niquelados triangular 33 mm 100 unidades
10 Caja fastener metálico para carpetas 50 unidades
1 Saca corchetes tenaza
10 Visor transparente plástico para carpeta colgante 50 unidades
10 Caja de archivo Kraft estándar
LINEA N°1 Materiales de Oficina
CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-21-LE23
"MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS" | |
$ 70.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.390
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$ 70.390
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Total Neto
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$ 70.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.374
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$ 83.764
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.