Orden de Compra. Nº986278-2785-SE25 "Solicitud N°007 - Insumos para actividades Proyecto CRA23101 - Vinculación con el Medio- Casa Central Lautaro y Sede Angol - CFT de la Región de La Araucanía - Licitación 986278-23-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 986278-2785-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Solicitud N°007 - Insumos para actividades Proyecto CRA23101 - Vinculación con el Medio- Casa Central Lautaro y Sede Angol - CFT de la Región de La Araucanía - Licitación 986278-23-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 986278-23-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.148.017-5
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°01055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.148.017-5
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055
Comuna Lautaro
Impuesto 182400
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Disur
Razón Social DISEÑO Y GESTION PUBLICITARIA GUIDO ROZAS DIAZ E.I
R.U.T. 76.799.564-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Disur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1GlobalCompra de insumos para stock en la Casa Central Lautaro y Sede Angol para las diversas actividades a realizar en el marco del proyecto CRA23101 100 "LIBRETA ECOLÓGICA: con tapas de cartón reciclado, 70 hojas interiores blancas (croqueras). Incluye cierre elástico de color y bolígrafo ecológico al tono. Tamaño: 8.8 x 13.8 x 0.8 cm." (100 Libretas Logo CRECEMÁS) 1 BOLSAS INSTITUCIONALES: 100 Bolsas plana eco reutilizable no tejida TNT, impreso 4 colores. Se debe considerar trabajo en diseño y logo institucional. Medidas: 25 x 30 cms. Asa troquelada. (100 bolsas institucionales Logo CFT) 1 CUADERNO INSTITUCIONAL: Cuaderno universitario 100 hojas, tapa dura con logo institucional impreso, 100 unidades mismo diseño, terminación couche brillante, espiral recubierto, rayado cuadriculado. Debe incluir diseño. (100 cuadernos Institucional logo CFT)   $ 960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.400
TOTAL OC $ 1.142.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.