Orden de Compra. Nº986278-30-SE24 "Insumos Informáticos - DEA - CFT de La Araucanía"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 986278-30-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Informáticos - DEA - CFT de La Araucanía
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 986278-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras y Contrataciones Públicas
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.148.017-5
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 01055
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003/2024 del sistema Global 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
R.U.T. 65.148.017-5
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°01055
Comuna Lautaro
Impuesto 647533,3
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°01055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211708
Trackballs y mouse de computador1Global(Entrega en Sede Angol) Adquisición de Materiales de oficina (LINEA N°2 INSUMOS INFORMÁTICOS), DEA, CFT de La Araucanía, según el siguiente detalle: 50 Mouse optimo tamaño estándar 20 Alargador Multiple 5 Metros 25 Cable HDMI 1.8m CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-21-LE23 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 682.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.200 $ 682.200
43211708
Trackballs y mouse de computador1Global(Entrega en Sede Lautaro) Adquisición de Materiales de oficina (LINEA N°2 INSUMOS INFORMÁTICOS), DEA, CFT de La Araucanía, según el siguiente detalle: 50 Mouse optimo tamaño estandar 20 Alargador Multiple 5 Metros 40 Cable HDMI 1.8m 10 Cable HDMI 5m 20 Cinta Zebra 800300-250LA Color 200 YMCKO 2000 Tarjeta PVC para credenciales 10 BROTHER TZE-S251 24MM CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 986278-21-LE23 "MATERIALES DE OFICINA, DOCENCIA E INSUMOS INFORMÁTICOS"   $ 2.725.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.870 $ 2.725.870
Total Neto $ 3.408.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 647.533
TOTAL OC $ 4.055.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.