Orden de Compra. Nº
990973-39-AG23
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO HABITABILIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 84 CABO ODGER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
990973-39-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CABO ODGER
Razón Social
OPV 84 CABO ODGER
R.U.T.
61.999.270-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
OPV 84 CABO ODGER
R.U.T.
61.999.270-9
Dirección de Facturación
av. arturo prat 706 base naval iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
36755,88
Dirección de Envío de la Factura
av. arturo prat 706 base naval iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162806
Cubiertas de tornillos
1
Bolsa
TARUGO DE MADERA DE 10 X 40 MM DE 60 UNIDADES KWB.
$ 1.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.712
$ 1.712
31161502
Tornillos de anclaje
15
Unidad
TIRAFONDO HEXAGONAL DE 1/4 X 3 1/2" ZBR DE 10 UNIDADES POR PAQUETE.
$ 3.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.325
$ 50.325
31161807
Golillas planas
1
Unidad
GOLILLA PLANA CORRIENTE 1/4 DE 100 UNIDADES POR PAQUETE.
$ 4.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.820
$ 4.820
31211901
Paños para herramientas
1
Bolsa
PAÑOS DE LIMPIEZA PARA HERRAMIENTAS DE ALGODÓN 1 KILO.
$ 4.972,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.972
$ 4.972
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
1
Unidad
COLA FRIA PARA MADERAS DE 1 KILO.
$ 5.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.138
$ 5.138
31221601
Extractos inorgánicos para curtidos
1
Unidad
EXTRACTO DE NOGAL DE 1/4 KG.
$ 5.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.775
$ 5.775
31191501
Papeles de lija
1
Rollo
LIJA EN ROLLO DE 1 METRO GRANO 120.
$ 6.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.642
$ 6.642
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA DE RETAPE DE 1/2 KG RAULI
$ 8.934,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.934
$ 8.934
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Bidón
DILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE DE 5 LITROS TRANSPARENTE
DILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE DE 5 LITROS TRANSPARENTE
$ 10.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.203
$ 10.203
31211704
Selladores
1
Galón
SELLADOR PARA MADERA 01 GALON
$ 22.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.774
$ 22.774
31211705
Barniza de laca
1
Galón
PROTECTOR DE MADERA SATINADO 01 GALON PALO ROSA O EQUIVALENTE
$ 23.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.136
$ 23.136
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Galón
BARNÍZ VITRIFICANTE 01 GALÓN POLIURETANO SEMI BRILLANTE SIPA O EQUIVALENTE
BARNÍZ VITRIFICANTE 01 GALÓN POLIURETANO SEMI BRILLANTE SIPA O EQUIVALENTE
$ 49.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.021
$ 49.021
Total Neto
$ 193.452
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.756
TOTAL OC
$ 230.208
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.