Orden de Compra. Nº990973-39-AG23 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO HABITABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 84 CABO ODGER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 990973-39-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CABO ODGER
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Facturación av. arturo prat 706 base naval iquique
Comuna Iquique
Impuesto 36755,88
Dirección de Envío de la Factura av. arturo prat 706 base naval iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162806
Cubiertas de tornillos1BolsaTARUGO DE MADERA DE 10 X 40 MM DE 60 UNIDADES KWB.  $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712 $ 1.712
31161502
Tornillos de anclaje15UnidadTIRAFONDO HEXAGONAL DE 1/4 X 3 1/2" ZBR DE 10 UNIDADES POR PAQUETE.  $ 3.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.325 $ 50.325
31161807
Golillas planas1UnidadGOLILLA PLANA CORRIENTE 1/4 DE 100 UNIDADES POR PAQUETE.  $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
31211901
Paños para herramientas1BolsaPAÑOS DE LIMPIEZA PARA HERRAMIENTAS DE ALGODÓN 1 KILO.  $ 4.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.972 $ 4.972
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1UnidadCOLA FRIA PARA MADERAS DE 1 KILO.  $ 5.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.138 $ 5.138
31221601
Extractos inorgánicos para curtidos1UnidadEXTRACTO DE NOGAL DE 1/4 KG.  $ 5.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775 $ 5.775
31191501
Papeles de lija1RolloLIJA EN ROLLO DE 1 METRO GRANO 120.  $ 6.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.642 $ 6.642
31201602
Pastas1UnidadPASTA DE RETAPE DE 1/2 KG RAULI  $ 8.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.934 $ 8.934
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónDILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE DE 5 LITROS TRANSPARENTEDILUYENTE DUCO O EQUIVALENTE DE 5 LITROS TRANSPARENTE $ 10.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.203 $ 10.203
31211704
Selladores1GalónSELLADOR PARA MADERA 01 GALON  $ 22.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.774 $ 22.774
31211705
Barniza de laca1GalónPROTECTOR DE MADERA SATINADO 01 GALON PALO ROSA O EQUIVALENTE  $ 23.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.136 $ 23.136
47131806
Barniz o ceras de muebles1GalónBARNÍZ VITRIFICANTE 01 GALÓN POLIURETANO SEMI BRILLANTE SIPA O EQUIVALENTEBARNÍZ VITRIFICANTE 01 GALÓN POLIURETANO SEMI BRILLANTE SIPA O EQUIVALENTE $ 49.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.021 $ 49.021
Total Neto $ 193.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.756
TOTAL OC $ 230.208


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.