Orden de Compra. Nº990973-53-AG25 "Adq elementos de mantenimiento maniobra compra ágil: 990973-62-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 84 CABO ODGER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 990973-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adq elementos de mantenimiento maniobra compra ágil: 990973-62-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CABO ODGER
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Facturación base naval IV ZONA NAVAL, ARTURO PRAT 706
Comuna Iquique
Impuesto 23404,2
Dirección de Envío de la Factura base naval IV ZONA NAVAL, ARTURO PRAT 706
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGMA ANTOFAGASTA SPA
Razón Social IGMA ANTOFAGASTA SPA
R.U.T. 76.473.475-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGMA ANTOFAGASTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHA SOFT LIZCAL ½” X 4”BROCHA SOFT LIZCAL ½” X 4” $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31211904
Brochas9UnidadBROCHA SOFT LIZCAL ½” X 3”BROCHA SOFT LIZCAL ½” X 3” $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas9UnidadBROCHA SOFT LIZCAL ½” X 2” 1/2BROCHA SOFT LIZCAL ½” X 2” 1/2 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
31211904
Brochas10UnidadBROCHA SOFT LIZCAL ½” X 2”BROCHA SOFT LIZCAL ½” X 2” $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO FIBRA 6MM 23 CMRODILLO FIBRA 6MM 23 CM $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
31211906
Rodillos de pintar13UnidadRODILLO PISCINA 23 CMRODILLO PISCINA 23 CM $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.890 $ 45.890
31211909
Bandejas de pintura10UnidadBANDEJA DE PINTADO GRANDEBANDEJA DE PINTADO GRANDE $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
Total Neto $ 123.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.404
TOTAL OC $ 146.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.