|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
990973-75-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO CONSOLA SISTEMA ORION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CABO ODGER |
|
Razón Social |
OPV 84 CABO ODGER
|
|
R.U.T. |
61.999.270-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Sotomayor 592 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
OPV 84 CABO ODGER
|
|
R.U.T. |
61.999.270-9 |
|
Dirección de Facturación |
av. arturo prat 706 base naval iquique |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
471200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
av. arturo prat 706 base naval iquique |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-12-2023 |
|
|
|
Proveedor |
DESA S.A. |
|
Razón Social |
DESARROLLOS DE AUTOMATIZACION S A
|
|
R.U.T. |
96.668.990-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DESA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CONSOLA 1A1/CH DEL MONTAJE 76/62 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CONSOLA 1A1/CH DEL MONTAJE 76/62 |
$ 2.480.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.480.000
|
$ 2.480.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.480.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 471.200
|
|
$ 2.951.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.