Orden de Compra. Nº990973-79-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 990973-8-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 84 CABO ODGER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 990973-79-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 990973-8-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 990973-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CABO ODGER
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Facturación av. arturo prat 706 base naval iquique
Comuna Iquique
Impuesto 796736,88
Dirección de Envío de la Factura av. arturo prat 706 base naval iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Toramar EIRL
Razón Social CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA
R.U.T. 76.578.350-K
Sucursal Toramar EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32141102
Elementos de ánodo30UnidadANODO DE ZINC, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4ANODO DE ZINC, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 81.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442.090 $ 2.442.090
31162803
Grilletes10UnidadGRILLETE TIPO LIRA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4GRILLETE TIPO LIRA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.430
31162803
Grilletes10UnidadGRILLETES TIPO LIRA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4GRILLETES TIPO LIRA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.870 $ 184.870
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares2UnidadPEGAMENTO SC'200,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4PEGAMENTO SC200,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160
41104209
Desoxidantes10UnidadDESOXIDANTE RUDT REMOVER O SIMILAR,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 DESOXIDANTE RUDT REMOVER O SIMILAR,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.290 $ 714.290
11151511
Fibras de polipropileno1UnidadROLLO DE POLIPROPILENO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4ROLLO DE POLIPROPILENO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
13111031
Poliamida1UnidadROLLO DE POLIAMIDA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4ROLLO DE POLIAMIDA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613
13111031
Poliamida1UnidadROLLO DE POLIAMIDA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4ROLLO DE POLIAMIDA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
11151511
Fibras de polipropileno1UnidadROLLO DE POLIPROPILENOROLLO DE POLIPROPILENO $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361
26121540
Cable galvanizado2UnidadCAÑAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4CAÑAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4 $ 49.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160
Total Neto $ 4.193.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 796.737
TOTAL OC $ 4.990.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.