Orden de Compra. Nº
990973-79-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 990973-8-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 84 CABO ODGER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
990973-79-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 990973-8-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
990973-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CABO ODGER
Razón Social
OPV 84 CABO ODGER
R.U.T.
61.999.270-9
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Sotomayor 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
OPV 84 CABO ODGER
R.U.T.
61.999.270-9
Dirección de Facturación
av. arturo prat 706 base naval iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
796736,88
Dirección de Envío de la Factura
av. arturo prat 706 base naval iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Toramar EIRL
Razón Social
CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA
R.U.T.
76.578.350-K
Sucursal
Toramar EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32141102
Elementos de ánodo
30
Unidad
ANODO DE ZINC, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
ANODO DE ZINC, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 81.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.442.090
$ 2.442.090
31162803
Grilletes
10
Unidad
GRILLETE TIPO LIRA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
GRILLETE TIPO LIRA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.430
$ 71.430
31162803
Grilletes
10
Unidad
GRILLETES TIPO LIRA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
GRILLETES TIPO LIRA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.870
$ 184.870
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
2
Unidad
PEGAMENTO SC'200,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
PEGAMENTO SC200,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 49.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.160
$ 99.160
41104209
Desoxidantes
10
Unidad
DESOXIDANTE RUDT REMOVER O SIMILAR,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
DESOXIDANTE RUDT REMOVER O SIMILAR,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714.290
$ 714.290
11151511
Fibras de polipropileno
1
Unidad
ROLLO DE POLIPROPILENO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
ROLLO DE POLIPROPILENO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 113.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.445
$ 113.445
13111031
Poliamida
1
Unidad
ROLLO DE POLIAMIDA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
ROLLO DE POLIAMIDA,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 33.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.613
$ 33.613
13111031
Poliamida
1
Unidad
ROLLO DE POLIAMIDA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
ROLLO DE POLIAMIDA, DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 31.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.933
$ 31.933
11151511
Fibras de polipropileno
1
Unidad
ROLLO DE POLIPROPILENO
ROLLO DE POLIPROPILENO
$ 403.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.361
$ 403.361
26121540
Cable galvanizado
2
Unidad
CAÑAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
CAÑAS DE ALAMBRE GALVANIZADO,DETALLE SEGUN BASES TECNICAS ANEXO 4
$ 49.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.160
$ 99.160
Total Neto
$ 4.193.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 796.737
TOTAL OC
$ 4.990.089
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.